Document
中刊网——期刊资源领航者!
中刊网 > 戏剧丛刊 > 文章详情

做好内部审计工作的几点思考

【摘要】内部审计是一种内部管理行为,是按照一定的程序和方法,对本部门、本单位财政财务收支的真实、合法和效益进行监督.以促进本部门、本单位加强财务管理和实现其经济目标。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督予服务之中。本文结合工作实践,对如何做好新时期内部审计工作谈点粗浅认识。

【关键词】

4510 0页 戏剧丛刊 2005年6期 免费 辛淑玲1

全文来源于知网

推荐文献
标题 作者 发表时间 全网下载量 热度 页数 价格

对吴宇森电影中暴力美学的再认识 孙鲁涛1 2013 104 0 ¥:0

收藏

浅谈电视画面和声音的叙事功能 杜刚1 2013 204 0 ¥:0

收藏

浅谈现代美术生的素描基础训练 周荣伟1 2013 222 0 ¥:0

收藏

浅论戏剧表演的规定情境 胡翱奔1 邢雨静1 2013 325 0 ¥:0

收藏

送水阿哥与城市女郎(小品) 赵家耀 2013 485 0 ¥:0

收藏

  • 分享到QQ空间
  • 分享到微信
  • 分享到新浪微博
  • 分享到人人网

3497

27976

山东省文化厅

0531-88021904

客服热线: 400-135-1886 在线QQ:80886731

备案号:冀ICP备19023034号-1    邮箱:kf@china-journal.net

增值电信业务经营许可证:冀B2-20190631

出版物经营许可证:新出发冀唐零字第S08000148号

河北刊云信息科技有限公司 Copyright © 2006-2024 中刊网 版权所有